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Contrato #291

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Atendimento #196: MARIA APARECIDA FERREIRA BARBOSA

C - MARIA APARECIDA FERREIRA BARBOSA

Added by Carlos Eduardo Valentin Warken over 2 years ago. Updated over 1 year ago.

Status:
Em andamento
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
12/07/2022
Due date:
% Done:

50%

Estimated time:
Forma de pagamento:
À prazo boleto
Quantidade de parcelas:
10x
Meio de contato:

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Actions #1

Updated by Vêronica Koga over 2 years ago

NO dia 08/12/2022 foi feito o lançamento do contrato e foi feito o Boleto em 10 parcelas de R$ 200,00.

10/01/2023 - R$ 200,00 - parcela 1/10.
10/02/2023 - R$ 200,00 - parcela 2/10.
10/03/2023 - R$ 200,00 - parcela 3/10.
10/04/2023 - R$ 200,00 - parcela 4/10.
10/05/2023 - R$ 200,00 - parcela 5/10.
10/06/2023 - R$ 200,00 - parcela 6/10.
10/07/2023 - R$ 200,00 - parcela 7/10.
10/08/2023 - R$ 200,00 - parcela 8/10.
10/09/2023 - R$ 200,00 - parcela 9/10.
10/10/2023 - R$ 200,00 - parcela 10/10.

Atencisamente

Verô

Actions #2

Updated by Samuel Barreiro over 2 years ago

Dia 12/01/2023

No dia 10/01/2023 foi pago o boleto no valor de R$200,00 parcela 1/10.
No dia 11/01/2023 foi feita a nota fiscal de Nº 1149

Samuel Barreiro

Actions #3

Updated by Vêronica Koga over 2 years ago

No dia 06/02/2023 foi pago o boleto no valor de R$200,00 parcela 2/10.
No dia 09/02/2023 foi feita a nota fiscal de Nº 1220.

Att. Márcia

Updated by Vêronica Koga over 2 years ago

No dia 06/03/2023 foi pago o boleto de R$ 200,00 ref. parcela 3/10.

No dia 07/03/2023 foram cancelados os boletos com vencimentos de 10/04/2023 a 10/10/2023.

Att. Márcia

Actions #5

Updated by Vêronica Koga over 2 years ago

  • File 09-03 - MARIA APARECIDA - COMPROVANTE DE DEVOÇUÇÃO DE PAGAMENTO - TICKET 291.pdf added

No dia 08/03/2023 foi feito a trasferencia dos boletos pago,
10/01/2023 parcela 1/10
10/02/2023 parcela 2/10
10/03/2023 parcela 3/10

Tivemos que fazer a devoluçãno valor de R$ 600,00, conforme segue comprovante.

A Trasferencia foi feita para o esposo Jaime.
BANCO SICREDI
COOP: 7402
CONTA: 55278-0
JAIME PINTO BARBOSA
CPF: 568.568.739-72

Valor: R$600,00

Att.

Verô

Actions #6

Updated by Vêronica Koga over 2 years ago

  • File deleted (09-03 - MARIA APARECIDA - COMPROVANTE DE DEVOÇUÇÃO DE PAGAMENTO - TICKET 291.pdf)
Actions #8

Updated by Carlos Eduardo Valentin Warken over 1 year ago

  • Assignee deleted (Carlos Eduardo Valentin Warken)
Actions #9

Updated by Vêronica Koga over 1 year ago

Contrato esta suspenso, até segunda ordem.

Verônica

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